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北京市審計局印發(fā)內(nèi)部審計工作指導意見
2023-04-03
來源:北京審計局

近日,北京市審計局印發(fā)了《關于2020年內(nèi)部審計工作的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)。該項《指導意見》主要面向依法屬于審計監(jiān)督對象的部門和單位,結合北京內(nèi)部審計工作實際,指導開展年度內(nèi)部審計工作,更好發(fā)揮內(nèi)部審計在促進各部門各單位完善內(nèi)部治理、強化風險防范、提升發(fā)展質(zhì)量、推動深化改革等方面的作用。

《指導意見》著重強調(diào)了各部門各單位要認真學習領會和全面貫徹落實《北京市內(nèi)部審計規(guī)定》,切實加強對內(nèi)部審計工作的領導,進一步建立健全內(nèi)部審計制度,更好發(fā)揮內(nèi)部審計職能作用。各內(nèi)部審計機構和內(nèi)部審計人員也要充分認識內(nèi)部審計既是本部門本單位強化內(nèi)部控制的重要手段,也是國家治理體系的基礎環(huán)節(jié)和重要組成部分,要認真履行法律賦予的職責,積極主動開展工作,推動內(nèi)部審計工作在新時代有新作為。

《指導意見》還從統(tǒng)籌安排內(nèi)部審計計劃,推進內(nèi)部審計全覆蓋,強化內(nèi)部審計結果運用以及建設高素質(zhì)專業(yè)化內(nèi)部審計隊伍等方面,對各部門各單位建立健全內(nèi)部審計制度,統(tǒng)籌開展重大政策措施落實、預算執(zhí)行和決算草案、國企國資、內(nèi)部管理領導人員經(jīng)濟責任、內(nèi)部控制和風險管理等內(nèi)部審計工作,創(chuàng)新內(nèi)部審計方法,做好內(nèi)部審計項目和組織方式“兩統(tǒng)籌”等給予了較為明確和具體的指導。

《指導意見》的發(fā)布對推進《北京市內(nèi)部審計規(guī)定》的貫徹實施,促進各部門各單位建立健全內(nèi)部審計制度,提升內(nèi)部審計工作水平,充分發(fā)揮內(nèi)部審計作用,起到積極的推動作用。

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