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開展專項行動、注重"巡審?fù)?quot;
2023-05-31
來源:審計署網(wǎng)站

集中部署經(jīng)濟責(zé)任和自然資源資產(chǎn)審計

浙江省委組織部、省審計廳聯(lián)合召開2023年省管領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計和自然資源資產(chǎn)離任(任中)審計集中部署會。強調(diào)要緊扣忠實踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”這一主題主線,聚力服務(wù)創(chuàng)新深化、改革攻堅、開放提升三大領(lǐng)域,聚焦省委三個“一號工程”等重大決策部署的貫徹落實、經(jīng)濟和社會事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、重大風(fēng)險防范化解等中心大局。緊扣“審事評人”經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督的主責(zé)主業(yè),聚力推動領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)。緊扣強化對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約,著力揭示和查處重大問題和重大風(fēng)險,聚力強化令行禁止。著眼發(fā)揮經(jīng)濟責(zé)任審計工作獨特制度優(yōu)勢,深化規(guī)律認(rèn)識,提升審計穿透力、洞察力和公信力。深刻認(rèn)識貫通融合的重要性、必要性,精準(zhǔn)把握貫通融合的工作重點,齊心協(xié)力高質(zhì)量完成今年的經(jīng)濟責(zé)任審計工作。

開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律專項行動

四川省審計廳會同省發(fā)展改革委、財政廳、省國資委在全省集中開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律整治突出問題專項行動,主要聚焦財經(jīng)領(lǐng)域重大信息虛假、虛報冒領(lǐng)財政資金、高估冒算政府工程投資等六個方面。全省審計機關(guān)全面梳理近三年審計查出的違反財經(jīng)紀(jì)律的問題,系統(tǒng)研判產(chǎn)生問題的規(guī)律、特點及形成原因,推動相關(guān)部門和被審計單位聚焦聚力嚴(yán)抓整改,舉一反三開展行業(yè)治理。在專項行動中,針對存在的突出問題,審計廳向各級機關(guān)企事業(yè)單位通報了具有普遍性、行業(yè)性、區(qū)域性的典型案例,推動主管部門建立健全800多項規(guī)章制度,有效推動系統(tǒng)治理,提升治理效能。

開展國有企業(yè)“巡審?fù)健?/span>

新疆維吾爾自治區(qū)審計廳首次對自治區(qū)區(qū)屬7家國有企業(yè)開展“巡審?fù)健惫ぷ?,凝聚監(jiān)督合力。自治區(qū)黨委巡視辦、審計廳在總結(jié)歷年工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,把握各自工作規(guī)律,聯(lián)合印發(fā)《進(jìn)一步推進(jìn)巡視巡察監(jiān)督與審計監(jiān)督貫通協(xié)同高效的意見》。多次開展座談交流,圍繞進(jìn)駐時間、工作方式、人力配備、協(xié)作配合、日常聯(lián)絡(luò)等方面進(jìn)行深入研究探討,確保同向發(fā)力。深入開展審前調(diào)查研究,全力以赴做好審前各項準(zhǔn)備工作?!把矊彙边M(jìn)點前,自治區(qū)黨委巡視辦向?qū)徲嫃d介紹被“巡審”對象巡視巡察情況。審計廳匯總分析了32個被巡視對象歷年審計監(jiān)督和整改落實等方面情況,提出需要重點關(guān)注的問題及工作建議,進(jìn)一步提升巡審精準(zhǔn)度。

召開全市審計工作會議

哈爾濱市審計局召開全市審計工作暨全市審計系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議。強調(diào)全市審計機關(guān)要堅持和加強黨對審計工作的領(lǐng)導(dǎo),立足經(jīng)濟監(jiān)督定位,聚焦財政財務(wù)收支審計主責(zé)主業(yè),統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化“經(jīng)濟體檢”,為助力“七大都市”建設(shè)、推動哈爾濱市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供審計保障。統(tǒng)籌整合資源,進(jìn)一步抓實財政管理和財務(wù)收支、重大政策落實和重大項目建設(shè)、民生、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)等方面重點審計任務(wù),著力發(fā)揚斗爭精神,以零容忍的態(tài)度嚴(yán)肅揭露重大問題,充分發(fā)揮審計在反腐治亂中的獨特作用。

對開發(fā)區(qū)內(nèi)審工作開展審計調(diào)查

西安市審計局對全市開發(fā)區(qū)內(nèi)部審計工作開展情況進(jìn)行審計調(diào)查。本次審計對象為高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)等7個開發(fā)區(qū),審計范圍主要是2022年度內(nèi)部審計工作開展情況。本次審計調(diào)查圍繞內(nèi)部審計制度機制建立與執(zhí)行、內(nèi)部審計機構(gòu)履職、審計項目質(zhì)量、審計成果運用、對聘用中介機構(gòu)的管理及中介機構(gòu)出具的審計報告六個方面進(jìn)行。通過審計調(diào)查,及時揭示全市開發(fā)區(qū)內(nèi)部審計在機構(gòu)設(shè)置、人員配備、制度建設(shè)、業(yè)務(wù)開展、審計業(yè)務(wù)規(guī)范、成果利用等方面存在的薄弱環(huán)節(jié),提出加強和改進(jìn)全市開發(fā)區(qū)內(nèi)部審計管理、提高工作質(zhì)量的建議,增強審計監(jiān)督合力。 


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