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天津市審計(jì)局緊密結(jié)合內(nèi)審工作發(fā)展實(shí)際,堅(jiān)持“當(dāng)下改”與“長(zhǎng)久立”相結(jié)合,持續(xù)加大內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督力度,多措并舉有效推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量提升,促進(jìn)單位健全完善內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制,規(guī)范權(quán)力運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
2022年7月以來(lái),市審計(jì)局采用單位自查與現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式,對(duì)市級(jí)單位內(nèi)部審計(jì)工作情況開展專項(xiàng)檢查。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的一些單位存在內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性不強(qiáng)、力量不足、監(jiān)督范圍偏窄、審計(jì)質(zhì)量不高等問題,市審計(jì)局及時(shí)跟進(jìn)督促整改。一是對(duì)存在問題的36家單位下達(dá)專項(xiàng)檢查整改函,明確整改要求。二是實(shí)行整改臺(tái)賬掛銷號(hào),確保整改實(shí)效。三是建立健全市級(jí)各單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)定期向單位黨組織匯報(bào)審計(jì)發(fā)現(xiàn)典型問題工作機(jī)制,推動(dòng)單位把內(nèi)部審計(jì)成果轉(zhuǎn)化為單位治理效能。四是梳理歸納內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)做法和典型問題,編發(fā)案例匯編供各單位在實(shí)際工作中學(xué)習(xí)借鑒、舉一反三。
截至目前,相關(guān)問題均已整改完成。一是推動(dòng)建立單位一把手負(fù)責(zé)制。針對(duì)部分單位黨組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重視程度不夠的問題,8家單位通過制定或修訂內(nèi)部審計(jì)規(guī)定,召開黨組(黨委)會(huì)議研究審議,調(diào)整單位領(lǐng)導(dǎo)分工,明確單位主要負(fù)責(zé)人分管內(nèi)部審計(jì)工作;6家單位黨組織、董事會(huì)(或主要負(fù)責(zé)人)明確要求定期聽取內(nèi)部審計(jì)工作有關(guān)情況匯報(bào),加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)。二是建立健全內(nèi)部審計(jì)制度。針對(duì)部分單位內(nèi)部審計(jì)制度建設(shè)不完善的問題,15家單位結(jié)合各自實(shí)際,研究制定或修訂相關(guān)內(nèi)部審計(jì)制度;8家單位建立完善內(nèi)部審計(jì)整改工作機(jī)制,明確單位主要負(fù)責(zé)人為整改第一責(zé)任人。三是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督全覆蓋。針對(duì)部分單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督存在盲區(qū)的問題,21家單位制定或調(diào)整了2023年內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,安排對(duì)本級(jí)及所屬單位開展內(nèi)部審計(jì)。四是促進(jìn)單位內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量提升。針對(duì)部分內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃性不強(qiáng)、整改落實(shí)不到位、審計(jì)作業(yè)不規(guī)范的問題,相關(guān)單位進(jìn)一步修改完善單位內(nèi)部審計(jì)相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)流程,加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量管控,促進(jìn)單位內(nèi)部審計(jì)提升質(zhì)效。