近日,海口市印發(fā)《??谑嘘P于加強內部審計工作的意見》,指導全市各級黨政機關、企事業(yè)單位等依法全面履行內部審計監(jiān)督職責,提升內部審計監(jiān)督效能,全面發(fā)揮內部審計第一道防線作用,切實增強審計監(jiān)督合力,縱深推進審計監(jiān)督全覆蓋。
《意見》結合海口市實際,從政治站位、任務目標、體系建設、隊伍建設、履職范圍、結果運用、指導監(jiān)督等七個方面對內部審計工作提出了具體明確的要求,為內部審計工作深入開展提供了根本遵循。
《意見》要求,要加強黨對內部審計工作的領導,健全內部審計機構和制度,增強內部審計監(jiān)督合力以及在保障內部審計獨立履職等具體實施方面加大力度,充分發(fā)揮內部審計工作的作用。同時,要嚴格執(zhí)行內部審計組織機構、內部審計人員配備的相關規(guī)定,注重內部審計人員專業(yè)培養(yǎng),同時支持保障內部審計人員相關教育培訓,提高理論水平和業(yè)務能力。
《意見》指出,要圍繞本單位中心工作,在政策措施貫徹落實情況、財政財務收支、工程項目、專項資金、內部管理的領導干部經(jīng)濟責任、內部控制及風險管理等重點方面安排好本單位的內部審計工作。同時,通過審計整改堵塞管理漏洞,并且強化內部審計結果應用,形成國家審計與內部審計互相協(xié)調、成果共享機制,提高審計效率。
《意見》要求,全市各級審計機關要健全工作責任機制,建立內部審計資料備案機制,依法做好對內部審計的業(yè)務指導和監(jiān)督檢查工作,督促全市各級單位積極推動內部審計工作全面開展。
自2019年起,??谑性谌∈锌h中率先實行市本級部門預算執(zhí)行審計全覆蓋,有效提升各類風險隱患揭示力度,全面發(fā)揮經(jīng)濟體檢作用。《意見》的出臺,將大力提升內部審計防范風險和揭示問題的能力,同時促進國家審計和內部審計優(yōu)勢互補,有力拓展審計監(jiān)督廣度和深度,有效實現(xiàn)審計監(jiān)督全面覆蓋。